重庆市武隆区大洞河乡人民政府
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[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 武隆区大洞河乡
[ 成文日期 ] 2024-02-23 [ 发布日期 ] 2024-02-23

重庆市武隆区大洞河乡人民政府2024年部门预算情况说明(汇总)

一、单位基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即乡人民政府,主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定;执行本乡的经济和社会发展规划,预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成。2024年度,纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共8个,其中行政机构1个,事业机构7个,与上年增加6个独立核算单位。我乡内设办室9个,包括:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室。我乡下设事业单位7个,包括:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数1141.00万元,其中:一般公共预算拨款1141.00万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加93.00万元,主要是人员经费预算增加、项目增加,经费拨款增加93.00万元

(二)支出预算2024年年初预算数1141.00万元,其中:一般公共服务支出预算538.97万元,文化旅游体育与传媒支出预算47.61万元,社会保障和就业支出预算177.91万元,卫生健康支出预算47.08万元,城乡社区支出预算50.00万元,农林水支出预算225.17万元,住房保障支出预算54.26万元。支出预算较2023年增加93.00万元,主要是基本支出预算增加82.60万元,项目支出预算增加10.40万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1141.00万元,一般公共预算财政拨款支出1141.00万元,比2023年增加93.00万元。其中:基本支出969.63万元,比2023年增加82.60万元,主要原因是人员工资津贴补贴增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出171.37万元,比2023年增加10.40万元,主要原因是新增加项目,主要用于村级运转、村社干部补助和场镇提升工程、支持社会事务发展等重点工作。

(二)政府性基金预算。大洞河乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算10.26万元,比2023年减少0.54万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平;公务接待费2.66万元,比2023年减少0.14万元,主要原因是根据过紧日子政策压减经费支出严格管控公务接待次数,降低接待标准,减少陪同人数;公务用车运行维护费7.60万元,比2023年减少0.40万元,主要原因是根据过紧日子政策压减经费支出,严格落实公车使用规定,严禁公车私用;公务用车购置费0.00万元,与上年持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费179.05万元,比上年减少28.00万元,主要原因为根据过紧日子政策压减经费支出厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2024政府采购预算总额0.00万元政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款项目三个,金额171.37万元。为:2024年临聘人员支出23.58万元、农村综合改革转移支付支出97.79万元、场镇提升工程支出50.00万元,并设置部门(单位)整体绩效目标,预算共计支出1141.00万元

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024无公务车辆采购计划

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李治  联系方式:  023-77759502

附件下载:

附件1.重庆市武隆区大洞河乡人民政府2024年部门预算公开情况表(汇总).xlsx
附件2.重庆市武隆区大洞河乡人民政府2024年度部门整体目标填报表(汇总).xlsx
附件3.重庆市武隆区大洞河乡人民政府2024年项目绩效目标表(汇总).xlsx

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