重庆市武隆区卫生健康委员会
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[ 索引号 ] 115002323224144765/2023-00118 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区卫生健康委
[ 成文日期 ] 2023-08-31 [ 发布日期 ] 2023-08-31

重庆市武隆区和顺镇卫生院2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

A、提供公共卫生服务  

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施辖区预防接种服务,落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重度精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。 

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。      

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

B、承担公共卫生管理 

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进镇村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和镇村医生培训等工作。 

C、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担镇村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。    

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。 

D、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

E、 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

卫生院现有正式职工7人,其中主治医师4人,执业助理医师1人,技师1人,护师1人。现设如下科室:

1、办公室。执行医院管理决定; 执行、细化医院在医疗、公卫、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度;为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

2、医务科。依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动,为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务;负责提高医院医疗质量管理和患者服务水平;开展学科建设、医学教育、人才培养、院感防控工作;承担医院交办的其他工作。

3、公共卫生科。承担全镇基本公共卫生服务相关工作。制定本镇公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范,组织开展健康教育、健康促进活动;承担本镇科学普及工作;承担健康扶贫工程相关工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计481.35万元,支出总计481.35万元。收支较上年决算数增加94.78万元,增长24.5%,主要原因是基础设施能力建设提升、医疗业务收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计466.35万元,较上年决算数增加94.78万元,增长25.5%,主要原因是基础设施能力建设提升、医疗业务收入增加。其中:财政拨款收入202.24万元,占43.4%;事业收入263.61万元,占56.5%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.50万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余15.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计466.35万元,较上年决算增加94.78万元,增长25.5%,主要原因是基础设施能力建设提升、医疗设备的购置、新冠疫情防控专用材料的支出。其中:基本支出364.69万元,占78.2%;项目支出101.66万元,占21.8%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是受新冠疫情影响。中医(民族医)药专项没有实施结束。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计217.24万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少10.72万元,下降4.7%。主要原因是新冠疫情防控工作经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入202.24万元,较上年决算数减少10.72万元,下降5%。主要原因新冠疫情防控工作经费减少。较年初预算数增加22.24万元,增长12.4%。主要原因是医用设备的购置。此外,年初财政拨款结转和结余15.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出202.24万元,较上年决算数减少10.72万元,下降5%。主要原因是.....较年初预算数增加7.24万元,增长3.7%。主要原因是.....

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是受新冠疫情影响。中医(民族医)药专项没有实施结束。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出22.11万元,占10.9%,较年初预算数减少6.99万元,下降24%,主要原因是人员减少。

2)卫生健康支出175.33万元,占86.7%,较年初预算数增加17.17万元,增长10.9%,主要原因是基础医疗机构医疗设备的购置、新冠疫情防控工作经费支出增加。

3)住房保障支出4.80万元,占2.4%,较年初预算数减少2.95万元,下降38.1%,主要原因是人员减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.58万元。其中:人员经费96.08万元,较上年决算数减少28.77万元,下降23%,主要原因是员工作经费减少。人员经费用途主要包括单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、调资支出、社会保障缴费、未休年休假、平时考核、目标考核、退休人员健康休养费。公用经费4.50万元,较上年决算数增加4.50万元,增长0.0%,主要原因是与去年保持一致。公用经费用途主要包括单位办公基本运行、专用卫生材料购置。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.50万元,较年初预算数减少0.50万元,下降10%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;此外进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.00万元,下降18.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;此外进一步强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(二)三公经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.50万元,主要用于救护车日常工作运行,费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降10%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元,主要用于接待严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.00万元,下降100%,主要原因是严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)三公经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生会议费和培训费,财政历年来未保障我单位会议费和培训会。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生会议费和培训费,财政历年来未保障我单位会议费和培训会。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度无项目纳入整体绩效自评和项目绩效自评。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位2022年度无项目绩效自评

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度无项目委托第三方绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2022年度无项目绩效自评

(三)重点绩效评价结果。

本单位2022年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘秋远 023-77788871

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