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[ 索引号 ] 115002320086900349/2017-100310 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2017-09-04

重庆市武隆区商务局2016年部门决算情况说明

  一、单位基本情况
  (一)主要职能
  1.负责国家有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、粮食流通等商务领域法律、法规和政策贯彻执行;指导、协调、管理全区商务工作;拟订全区商务行业发展战略和规划;监测分析商贸流通、对外贸易经济运行状况,研究商务运行中的重大问题并提出建议。 
  2.负责全区商贸流通行业管理、流通体制改革、安全监管职责,流通产业结构调整及商贸物流中心和流通市场体系建设;发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进流通标准化;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活性服务业)和会展业管理促进工作;负责拍卖、典当、旧货流通、再生资源、散装水泥、汽车(新车、二手车)流通、成品油、液化石油气以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导流通行业环境保护、科技进步、创新驱动等工作。 
  3.负责全区市场体系建设和城乡市场发展促进工作;组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划,大宗商品批发市场、专业市场和社区商业设施建设;推进农村市场体系建设和改造升级。 
  4.负责全区商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;负责监测分析市场运行、商品供求、价格波动状况,组织实施重要消费品市场调控,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责市场保供和重要物资的储备管理工作。 
  5.负责全区商务领域的综合行政执法工作,牵头协调整顿和规范市场经济秩序;负责商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作;协调打击侵权和假冒伪劣商品,打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作;推动商务领域文明建设和诚信体系建设;负责商务系统的安全生产监督管理工作。  
  6.负责拟订全区电子商务发展规划和激励措施并组织实施,建立适应电子商务快速发展的管理体制;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务运用;推动电子商务示范体系建设和电子商务进农村工作。 
  7.负责贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录;拟订我区促进外贸发展方式转变的实施意见;承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。指导、管理外商投资工作,依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规等情况并协调解决有关问题;负责外商投资、进出口有关统计工作。 
  8.负责全区粮食流通行业管理,负责承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、粮食质量监测;负责储备粮油管理,拟订全区粮食总量平衡和粮食流通中长期规划,负责粮食收购资格审核工作;负责粮油质量管理、粮油流通统计,指导粮食科技创新及粮食行业安全工作。 
  9.负责组织、指导全区商贸流通行业职工技能培训;负责指导行业协会和行业中介组织的工作。
  (二)内设机构:我局内设8个机构,1个下属单位。内设机构分别是:办公室、组织人事科、规划发展科、商贸服务业科(电子商务科)、粮油管理科、行业管理科(行政许可科)、外经外贸科、财务科;下属单位:商务执法大队。
  二、部门决算情况说明 
   全年收入总计4902.98万元。本年度总支出2677.12万元,未完工项目结转2225.86万元。
    1.全年收入总计4902.98万元,其中:本年收入4513.64万元(其中:政府基金预算拨款4万元),比上年总收入1626.17万元增加2887.47万元,增长177.56%,主要是增加电商进农村示范县项目资金和外贸发展资金。上年结转389.34万元。
2.全年总支出为2677.12万元,其中用于人员经费支出的753.79万元,用于公用经费支出66.19万元,用于项目支出1857.14万元。总支出比上年支出1236.83万元增加1440.29万元,增长116.45%,主要是增加电子商务发展进农村项目资金支出。
3.未兑付项目款结转2225.86万元(其中2015年项目结转168.44万元,本年项目结转2057.42万元)。
  三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。2016年“三公”经费预算支出20万元,决算支出20万元,比上年决算支出20.22万元降低了1.09%。
  (二)“三公”经费分项支出数额情况。2016年“三公”经费决算支出:因公出国(境)费0万元,公务接待费6万元,比上年6.14万元降低了2.28%(上年为6.55万元),全年接待246批次,接待人数1280人次,人均48元;我局现有公务车3辆,公务用车购置及运行费14万元,比上年14.08万元降低了0.57%。
  (三)“三公”经费实物量情况。全年接待145批次,接待人数880人次,人均68元;我局现有公务车2辆。 
  四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息:2016年本部门机关运行经费支出66.19万元。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费(交通补贴)、租赁费(办公楼维修期间租用办公室)等。
  (二)国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息:截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。
政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额35.57万元,其中:政府采购货物支出35.57万。新增:电脑主机14台3.87万元、笔记本电脑1台0.54万元、打印机1台0.13万元、复印机1台1.1万元、空调3台0.78万元、办公桌2套0.34万元、文件柜6个0.86万元、沙发4个0.95万元,调拨车辆1台27.01万元。
  五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  六、决算公开联系方式。
  公众咨询和反馈信息联系电话:023-85619301

  附件2:2016年商务局决算公开表.xls

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