重庆市武隆区教育委员会
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[ 索引号 ] 11500232739825035B/2023-00107 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区教委
[ 成文日期 ] 2023-09-04 [ 发布日期 ] 2023-09-04

重庆市武隆区教育委员会(本级) 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟定全区教育的发展规划、政策;研究、决定全区教育改革和发展的重大问题,宏观管理、指导全区教育工作。 

2.编制全区教育事业的发展规划,组织、指导全区教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作,并督促检查。  

3.统筹管理全区普通教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、其他教育和民办教育;指导、规划学校布局结构调整。    4.加强全区基础教育工作,以农村教育为重点,配置优质教育资源,减轻城镇学校入学压力,推进教育均衡发展,促进教育公平;推进基础教育改革,切实减轻中小学生的过重课业负担;加强中小学德育,全面实施素质教育。  

5.加强全区中小学招生考试管理;指导普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试工作。

6.负责促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施,实施基础教育改革;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。  

7.统筹规划并大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校办学水平和质量,进一步增强全区职业教育发展活力;规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。 

8.负责本部门教育经费的统筹管理,参与教育经费的审计监督,安排全区学校的教育经费及其预算和决算工作;归口管理国内外对本区的教育援助。   

9.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。  

10.负责全区的教师工作。指导学校干部和教师队伍建设,组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育;宏观管理中小学教师资格认定、人事调配、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核等工作,指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作,管理直属单位人事工作;加强教师职业道德教育。 

11.指导全区的语言文字工作;拟订语言文字工作中长期规划;负责普通话培训测试工作。  

12.加强全区学校师生安全教育和校舍安全管理,指导学校作好安全保卫工作。  

13.负责对学校的国有资产进行宏观管理;指导学校建设、教育装备、学校后勤管理工作。   

14.指导学前教育、义务教育、高中阶段教育家庭经济困难学生资助工作,协调社会团体、爱心人士对我区贫困学生的资助工作;指导本地区生源地信用助学贷款的咨询、申请受理、初审、贷后管理和协助经办银行回收贷款工作。  

15.承担区委教育工作领导小组日常工作,牵头负责相关统筹协调、沟通联络、督促落实等工作。

16.制定教育系统应急预案,推动应急预案体系建设和预案演练,负责教育系统应对突发事件工作。

17.按相关规定,对教育系统干部职工遵纪守法情况进行监督。

18.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市武隆区教育委员会设10个内设机构: 

1.办公室(区委教育工作领导小组秘书组秘书科)。负责机关政务;负责文电、会务、机要、保密、修志、机关日常运转及政务公开等工作;负责政务信息、宣传报道、电子政务、教育新闻信息发布;负责综合治理、计划生育、文书档案、机关后勤管理、机关财产管理、机关离退休管理、机关重大活动、会议、公务接待服务和保障工作;承担区委议事协调机构工作,牵头承担相应的统筹协调、沟通联络、督促落实等工作;牵头督办建议、提案、会议决定事项。

2.组织人事科。负责党建、党务、统战、机构编制、人事人才和精神文明建设等工作;负责校级领导、机关及直属事业单位中层干部考察推荐和监督管理;负责人员调配、年度考核、职务评聘、考核晋级、表彰奖励、干部教师培训;负责人事档案管理;按相关规定,对系统干部职工遵纪守法情况进行监督管理;指导教师队伍建设、师德师风建设、继续教育管理;指导教育系统离退休管理工作。

3.基础教育科。拟订教育事业发展中长期规划、年度计划和学校招生计划并实施监督。负责基础教育(小学、初中和高中)管理指导;负责德育、科普、法制、劳动、环保、心理健康、团队、关心下一代、家庭教育和普通中小学学籍管理等工作;负责语言文字工作,组织实施国家语言文字工作的法律法规,监督检查语言文字的使用情况;指导学校布局调整、改革和发展规划;指导学校、教育机构的教育教学工作;指导学生综合实践基地建设等工作。

4.财务科。制定单位财务管理制度;负责教育财务核算、财务管理、预算决算;负责教育经费的筹措、使用与监督;负责统计工作、机关财务工作;指导教育事业单位制定财务管理制度;指导教育事业单位财务核算、财务管理、预算决算、国有资产管理、统计等工作。协助教育系统内部审计工作。

5.基建科。负责学校建设规划;负责基建项目的立项与审批,基建工程投资审批、调控、建设质量、竣工结算的监督;负责校舍管理和教育在建项目的施工安全;负责教育系统节能减排工作。指导教育建设工程招投标和合同审定;指导学校基建和住房制度改革工作。

6.职成特幼教科(行政许可科)。负责中等职业教育、成人教育、社区教育、幼儿教育、特殊教育的管理指导、发展规划、教学指导、招生就业、专业建设及学籍证书管理;负责推进中等职业学校与行业、企业的融合发展;负责办理教育行政许可事宜,教育行政复议、行政诉讼,民办教育设置审批、监督管理工作。

7.督导室(区人民政府教育督导室)。负责对全区各级各类学校实施督导;负责对乡镇及部门教育发展履职进行考核督导;完成市区教育督导下达的专项督导任务。

8.应急管理科。制定教育系统应急预案,推动应急预案体系建设和预案演练;负责统筹管理教育系统安全稳定工作;负责学校安全稳定工作的宣传教育、防范救援、督查考核;负责信访受理、信访案件督办,防范和处理邪教,网络舆情信息管理工作;牵头校园及其周边综合整治工作。指导学校建立健全学校应急预案,应对突发事件工作;指导学校安全稳定工作、学校安全防范体系和学生意外伤害保障机制。

9.体育卫生艺术教育科。负责学校体育、卫生和艺术教育管理指导工作;负责组织、管理区级教职工、学生体育运动竞赛和艺术比赛;负责组织学生的体质健康监测;负责学校食堂监管、食品卫生和饮水安全工作。指导学校健康教育、卫生保健和防疫工作;指导学校艺术教育和课外文娱艺术活动;指导学校体育卫生艺术设施建设及器具配置;指导学校国防教育和军训工作。

10.审计科。负责教育系统内部审计工作;负责教育经费收支情况、预算执行情况、专项经费情况的审计与监督;负责教育事业单位干部任期和离任审计工作。指导教育事业单位内部审计工作。

(三)单位构成

本年教委本级决算公开单位仅为教委机关本级,无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计874.03万元。支出总计874.03万元。收支较上年决算数减少335.82万元,下降27.8%,主要原因是建档立卡贫困大学生资助项目改教育技术与服务中心(学生资助管理中心)负责实施,教委本级减少建档立卡贫困大学生资助项目支出;落实政府过“紧日子”要求,严格执行中央八项规定,压减公用经费预算,控制三公经费支出。

2.收入情况。2022年度收入合计874.03万元,较上年决算数减少335.82万元,下降27.8%,主要原因是建档立卡贫困大学生资助项目改教育技术与服务中心(学生资助管理中心)负责实施,教委本级减少建档立卡贫困大学生资助项目支出;落实政府过“紧日子”要求,严格执行中央八项规定,压减公用经费预算收入。其中:财政拨款收入874.03万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计874.03万元,较上年决算减少335.82万元,下降27.8%,主要原因是建档立卡贫困大学生资助项目改教育技术与服务中心(学生资助管理中心)负责实施,教委本级减少建档立卡贫困大学生资助项目支出;落实政府过“紧日子”要求,严格执行中央八项规定,压减公用经费预算,控制“三公”经费支出。其中:基本支出766.40万元,占87.7%;项目支出107.64万元,占12.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。主要原因是严格执行预算收支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计874.03万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少301.23万元,下降25.6%。主要原因是建档立卡贫困大学生资助项目改教育技术与服务中心(学生资助管理中心)负责实施,教委本级减少建档立卡贫困大学生资助项目支出;落实政府过“紧日子”要求,严格执行中央八项规定,压减公用经费预算,控制三公经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入874.03万元,较上年决算数减少301.23万元,下降25.6%。主要原因是建档立卡贫困大学生资助项目改教育技术与服务中心(学生资助管理中心)负责实施,教委本级减少建档立卡贫困大学生资助项目支出;落实政府过“紧日子”要求,严格执行中央八项规定,压减公用经费预算,控制三公经费支出。较年初预算数减少18,237.54万元,下降95.4%。主要原因是年初预算数包括全区教育系统项目经费。执行过程中通过预算调整到各级各类学校。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出874.03万元,较上年决算数减少301.23万元,下降25.6%。主要原因是建档立卡贫困大学生资助项目改教育技术与服务中心(学生资助管理中心)负责实施,教委本级减少建档立卡贫困大学生资助项目支出;落实政府过“紧日子”要求,严格执行中央八项规定,压减公用经费预算,控制三公经费支出。较年初预算数减少18,237.54万元,下降95.4%。主要原因是年初预算数包括全区教育系统项目经费。执行过程中通过预算调整到各级各类学校。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出742.23万元,占84.9%,较年初预算数减少18,237.48,下降96.1%,主要原因是年初预算数包括全区教育系统项目经费。执行过程中通过预算调整到各级各类学校。

(2)社会保障与就业支出88.62万元,占10.1%,较年初预算数增加4.29万元,增长5.1%,主要原因是养老保险和职业年金费基数政策性调整,缴费基数增加,支出增加。

(3)卫生健康支出18.85万元,占2.2%,较年初预算数减少4.13万元,下降18%,主要原因是人员变化,导致支出下降。

(4)住房保障支出24.33万元,占2.8%,较年初预算数减少0.21万元,下降0.9%,主要原因是人员变化,导致支出下降。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出766.40万元。其中:人员经费434.11万元,较上年决算数增加96.48万元,增长28.6%,主要原因是调资增加及公务员奖金、事业绩效工资纳入月工资发放。人员经费用途主要包括支付基本工资、津贴、奖金、绩效工资,退休健康休养费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金以及遗属生活补助等。公用经费332.29万元,较上年决算数减少119.34万元,下降26.4%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,严格执行中央八项规定,压减公用经费预算支出,公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、培训费、会议费、物业管理费、公务用车运行维护费等运行费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.47万元,较年初预算数减少13.03万元,下降51.1%,主要原因是严格执行中央八项规定,压减公用经费预算。较上年支出数减少1.94万元,下降13.5%,主要原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%。2022年度本部门未发生因公出国(境)财政拨款支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是2022年度本部门无公务车购置费财政拨款预算收支。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,2022年度本部门未发生公务车购置费财政拨款支出。

公务车运行维护费6.86万元,主要用于公务车油费、维修保养、车辆保险、路桥费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少11.14万元,下降61.9%,较上年支出数减少0.02万元,下降0.3%,主要原因是严格执行中央八项规定,加强公车管理,控制公车运行维护费。

公务接待费5.61万元,主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.88万元,下降25.1%,较上年支出数减少1.91万元,下降25.4%,主要原因是严格执行中央八项规定,落实政府过“紧日子”要求,控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待98批次 821人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费68.42元,车均购置费0.00万元,车均维 护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.76万元,较上年决算数减少0.08万元,下降4.3%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,减少会议召开或打捆召开会议,减少会议支出。本年度培训费支出9.56万元,较上年决算数减少0.40万元,下降4%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,减少培训会支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出332.29万元,主要用于开支办公费、水电费、邮电费、租赁费、维修费、培训费、会议费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置等运行费用。机关运行经费较上年决算数减少119.34万元,下降26.4%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减公用经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额823.82万元,其中:政府采购货物支出471.02万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出352.80万元。授予中小企业合同金额552.15万元,占政府采购支出总额的67%,其中:授予小微企业合同金额 552.15万元,占政府采购支出总额的67%。主要用于集中采购学校办公电脑、课桌桌、食堂设备等支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年度,教委本级无绩效自评项目,教育系统预算绩效管理情况详见教委汇总公开情况。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

3. 关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

(四)六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

袁维强   023-77726127

附件下载:

附件1:重庆市武隆区教育委员会(本级)2022年度部门决算公开报表.xls

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